属于外部证据的销售和收款循环所涉及的主要凭证或会计记录有()。
A.顾客订货单
B.销售单
C.顾客月末对账单
D.商品价目表
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发布时间:2017-03-29正确答案:A
被审计单位采用计算机处理采购业务 订货单 验收单均没有纸质凭
被审计单位采用计算机处理采购业务,订货单、验收单均没有纸质凭证,审计人员准备对付款正确性进行测试,最佳审计程序是()。 A.以供应商为抽样总体,
答案解析以下销售与收款循环相关的文件中 对销售业务真实性证明力最强的
以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是()。 A.客户订货单 B.销货单 C.发运凭证 D.销货日记账请帮忙给出正确答案和
答案解析销售与收款业务循环中所使用的重要凭证和记录有:A.客户订货单B.
销售与收款业务循环中所使用的重要凭证和记录有:A 客户订货单B 销货退回及折让日记账或明细账C 产品价目表D 借项通知单E 应付账款明细账此题为多项选择
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助理人员对大额逾期的应收账款进行再次函证但仍未回函后,助理人员应执行以下审计程序。注册会计师认为助理人员程序不当的有()。A.增加对应收账款的内
答案解析如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函 注册会计师应当执行
如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是()。A.增加对应收账款的控制测试B.提请被审计单位增列坏账准备C.审查顾
答案解析如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函 注册会计师应当执行
如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是()。A.增加对应收账款的控制测试B.提请被审计单位补提坏账准备C.审查顾
答案解析健全有效的存货内部控制要求由独立的采购部门负责()。A.编制请
健全有效的存货内部控制要求由独立的采购部门负责()。A.编制请购单B.编制订货单C.确定存货水平以免出现积压D.检验购入货物的数量,质量请帮忙给出正
答案解析应付账款核算模块的付款单据有()和付款单。A.材料发票B.订货
应付账款核算模块的付款单据有()和付款单。A.材料发票B.订货单C.采购发票D.原始单据请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
答案解析以下销售与收款循环相关的文件中 对销售业务真实性证明力最强的
以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是( )。 A.客户订货单 B.销货单 C.发运凭证 D.销货日记账
答案解析被审计单位采用计算机处理采购业务 订货单 验收单均没有纸质凭
被审计单位采用计算机处理采购业务,订货单、验收单均没有纸质凭证,审计人员准备对付款正确性进行测试,最佳审计程序是( )。 A.以供应商为抽样总体
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